Theo BCTC quý III của CTCP Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán: GDT), doanh thu thuần đạt hơn 64,4 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp 22,6 tỷ đồng, tăng 154%. Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ, kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 79%.
Theo công ty, kết quả này là do quý III/2021 công ty nghỉ dịch Covid-19 hơn 2 tháng, còn quý III/2022 làm đủ.
So sánh với quý II, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 50% và 56%. Theo Chứng khoán Bản Việt (VCSC), chênh lệch này đến từ việc khách hàng tích trữ tồn kho quá mức và xả hàng tồn kho làm phóng đại thêm tác động của sự biến động nhu cầu hạ nguồn đối với các nhà xuất khẩu thượng nguồn.
Bên cạnh đó, VCSC cho rằng triển vọng ngắn hạn vẫn kém khả quan do hàng tồn kho của khách hàng vẫn ở mức cao, làm ảnh hưởng đến backlog của công ty trong quý IV.
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu đạt 303 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế gần 55 tỷ đồng, tăng 25%. Như vậy, so với kế hoạch tài chính năm nay, Gỗ Đức Thành hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu thuần và 57% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
Tổng tài sản tính đến ngày 30/9 ghi nhận hơn 411 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Hàng tồn kho hơn 112 tỷ đồng, tăng 19%, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu và thành phầm. Tổng các khoản phải thu gần 125 tỷ đồng, tăng 120% so với đầu năm, trong đó phải thu dài hạn hơn 101 tỷ đồng.
Các khoản nợ phải trả ngắn hạn là hơn 107 tỷ đồng, giảm 4%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 53 tỷ đồng, giảm 13%. Người mua trả tiền trước giảm 72%, còn gần 4 tỷ đồng vào cuối kỳ.
Dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng năm nay âm 8,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 36 tỷ đồng. Nguyên nhân từ công ty tăng hàng tồn kho, tăng khoản phải thu, chi khác cho hoạt động kinh doanh.