Lợi nhuận Đạt Phương tăng 225% nửa đầu năm nhờ giá vốn bất động sản giảm

Giá vốn thành phẩm bất động sản giảm 30% đã kéo lợi nhuận sau thuế của Đạt Phương sau nửa đầu năm tăng trưởng 225% lên 231 tỷ đồng, thực hiện được 63% mục tiêu cả năm 2021.

CTCP Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) vừa công bố BCTC, trong đó quý II/2021 doanh thu đạt hơn 527 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, nhờ giá vốn hàng bán và chi phí tài chính giảm mà lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 211% lên 118 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế (LNST) quý II/2021 của công ty theo đó tăng tới 285%, tương đương 104 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2021, Đạt Phương đạt 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Nguồn: Minh Hiền tổng hợp từ BCTC quý II/2021 của Đạt Phương.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Đạt Phương thu về hơn 986 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 40% tổng doanh thu đến từ kinh doanh bất động sản đầu tư và 35% đến từ các hợp đồng xây dựng, phần còn lại từ bán điện thương phẩm, bán vật tư và cung cấp dịch vụ.

Giá vốn hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán giảm gần 30% so với cùng kỳ, kéo theo tổng giá vốn nửa đầu năm giảm 23%. Do đó tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận gộp của Đạt Phương lên đến 80% so với cùng kỳ năm ngoái lên 419 tỷ đồng.

Phía Đạt Phương cũng giải trình nguyên nhân tăng trưởng kết quả kinh doanh nửa đầu năm đến nhờ lãi gộp mảng sản xuất điện và mảng đầu tư bất động sản tăng.

Kết quả, LNST của công ty sau nửa năm đạt 231 tỷ đồng, tăng 225% so với cùng kỳ. 

Năm 2021, Đạt Phương lên kế hoạch doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, LNST sau thuế 368 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, dù mới hoàn thành được 36% mục tiêu về doanh thu nhưng công ty đã đạt 63% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của công ty Đạt Phương là 5.170 tỷ đồng, tăng 7,3% so với con số đầu kỳ. 

Hàng tồn kho của công ty ở mức 617 tỷ đồng, gấp 1,4 lần cùng kỳ năm ngoái, trong đó có chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đạt 530 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang, bao gồm chi phí cho các dự án khu đô thị, công trình thuỷ điện Sơn Trà 1C và mua sắm tài sản cố định,...cũng tăng 11,7% lên gần 812 tỷ đồng so với con số đầu năm. 

Nợ vay tài chính trong ngắn hạn của công ty giảm từ 870 tỷ đồng xuống 822 tỷ đồng. Ngược lại, nợ vay trong dài hạn của công ty tăng từ 1.533 tỷ đồng lên 1.577 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay từ VietinBank và Vietcombank.

Mục đích của các khoản vay để đầu tư các dự án Khu đô thị Đồng Nà, Khu đô thị Võng Nhi, Khu đô thị Đồng Nà, đầu tư Nhà máy thủy điện Sông Bung 6,...

chọn